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审计局工作总结和年工作计划
2024-06-26 15:10:39 责编:小OO
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审计局工作总结和年工作计划

一、 年开展的主要工作

?(一)依法全面履职,发挥审计监督职能作用

1、围绕推进高质量发展,加强重大措施落实情况跟踪审计。根据上级审计机关统一安排,对本地区“减税降费”、“疫情防控”措施落实情况开展了跟踪审计,揭示了“防疫物品发放清单不规范”、“物资管理不公开透明”等方面问题,并认真分析原因,提出有针对性的意见建议,促进问题系统整改,推动重大措施落地落实。

2、围绕强化财政安全绩效,加强财政审计。对本级财政总预算管理以及53个区直一级预算单位和29家二级预算单位进行了全覆盖审计,查出财政预算算(草案)调整不够规范、往来款挂账数额较大,部分部门未建立项目资金收支台账、预算支出未严格按照预算科目执行等问题,进一步促进了我区财政预算执行和其他收支管理水平。

3、围绕保障群众利益,加强民生资金和项目审计。突出“三农”、社会保障等社会热点,安排对扶贫资金、涉农资金、就业补助资金、体彩公益金等相关落实及资金使用等情况开展了专项审计。在扶贫资金审计中,依托多部门数据进行关联比对,并通过调查走访和电话询访等方式,查出“项目资金拨付不及时”、“扶贫资金存在以拨代支”等问题;在涉农资金审计中,采取市区联动的方式,查出“农机购置补贴未按规定程序执行”、“耕地地力补贴发放不规范”等问题;在就业补助审计中,积极配合上级审计机关开展专项审计,查出“灵活就业困难人员社保补贴审核不严格”、“配置、调拨的资产未在资产使用单位登记入账”等问题。促使相关部门严格审核把关,规范管理方式,确保群众利益。

4、围绕规范权力运行,加强领导干部经济责任审计。认真学习并落实两办印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,重点关注领导干部贯彻执行重大决策部署、决策制定、党风廉政建设以及财务真实合法效益等情况。

5、围绕优化发展环境和提质增效,加强企业审计。按照计划安排,对区属盛大集团公司及其所属担保公司开展了专项审计,重点关注资产负债损益的真实性和完整性、企业经营业绩、重大决策、深化改革、风险管控等情况。查出“专项应付款核算不规范”、“达到预计使用状态的工程未及时转入固定资产、项目未及时进行决算”等问题。

(二)聚焦改革创新,着力推动审计工作提质增效

1、提高政治站位,推动审计管理创新。为进一步落实党对审计工作的集中统一领导,4月26日,区委审计委员会第三次全体会议听取了区审计局 年审计工作情况的报告,审议通过了区委审计委员会及办公室议事规则、区经济责任审计全覆盖实施方案、全区审计工作计划、经济责任审计联席会议制度等相关制度文件,促进了各项工作制度化规范化,实现了党对审计工作的集中统揽。

2、突出审计实效,推动审计方法创新。注重发挥大数据审计的引领和支撑作用,采取“数据分析先行、现场取证跟进”的审计模式,及时向审计组提供分析结果和疑点问题线索,统一标准口径,压缩现场审计时间。如,对全区部门预算执行审计,首先克服我区财政数据没有建立数据库的困难,将各部门预算分类录入临时建立的数据库,然后对数据库进行大数据分析查找疑点,将疑点按类别分配到各审计小组进行详细排查取证,既节省了审计时间,有提高了工作效率。

?(三)加强政治建设,不断将全面从严治党推向深入

1、加强思想政治建设,树牢“四个意识”。今年以来,我局始终坚持加强政治理论学习,持续发挥“学习强国”“党员干部在线学习”等新媒介载体学习阵地的作用,通过理论中心组学习会、党员学习讨论会等形式,深入学习了党的、历次全会及新时代中国特色社会主义思想,进一步树牢“四个意识”,做到“两个维护”;学习关于审计工作的新思想、新论述;学习全国、全省审计工作会议精神及上级审计委员会会议精神,使全体机关干部充分认清加强党对审计工作领导的重大意义,为审计事业发展指引方向。

2、推进全面从严治党,落实“两个责任”。年初,组织召开机关党的建设暨党风廉政建设工作会议,认真学习《中国党章程》和《中国党党组工作条例(试行)》等有关规定,对党风廉政建设工作进行全面部署,明确从严治党工作任务,促进了党组工作的规范化、制度化。

四、下一步工作打算

一年来,区审计机关在区委审计委员会和上级审计机关的领导下,虽然取得一些成绩,但也存在审计的问题建议类政务信息开发运用不到位、审计服务决策的建设性作用发挥还不到位、在如何坚持“三个区分开来”重要遵循,全面地历史地辩证地看待审计发现的问题上,学习理解不够深入,把握运用不够到位等问题。在今后的工作,区审计局:一是科学统筹 年审计工作计划,明确重点领域和审计监督重点,加大重点领域审计项目安排。二是强化依法审计,促进审计整改,确保审计监督成效有效显现。三是提高政治站位,履行管党治党责任。

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