财务印章管理自查报告
按照集团公司《关于开展财务印章管理自查工作的通知》要求,我公司认真组织财务部门、纪检人员对照检查内容进行了自查。现将自查情况报告如下:
一、财务印章管理情况
1、严格履行印章刻制审批程序,履行印章启用登记程序,不存在违规刻制财务印章、财务部门公章及刻制2个以上相同用途的财务印章行为。公司现有的财务印章有3枚,即财务部门公章、财务专用章、法人章。
2、财务印章按规定指定专人分开保管,其中财务部门公章、财务专用章由财务负责人保管,法人章由会计人员保管。建立了财务印鉴章使用登记簿。财务印章因公确实需要带出公司时,必须由两人分别携带外出,相互监督。印章保管人出差、请假时,由财务负责人指定专人临时代保管。
3、严格按印章使用有关规定使用印章,没有在空白凭证、纸张、表格、单据等上面预盖印章和借与他人使用的情况。
4、更换、作废、停用的财务印章及时交回印章管理部门公司综合办封存,同时履行收缴登记手续。
二、存在问题
指定专人临时代保管印章时未履行移交、接交、监交人登记手续。
四、整改措施及整改期限
1、整改措施:建立财务印章交接登记簿。
2、整改期限:立行立改,即时整改。
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