部门:行政办公室 门卫管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 抽查门卫职工上班考勤记录卡,是否对迟到早退者应记录并罚款。 | ||
2 | 查门卫室,《员工出门登记表》应按规定填写。 | ||
3 | 查门卫室,《请假条》应按规定填写。 | ||
4 | 查门卫室,外来人员及车辆应进行登记或填写《业务联系单》。 | ||
5 | 查门卫室,物资出门应填写《物资出门登记表》。 | ||
6 | 抽查门卫人员,不得无故离岗,或因故(如买饭、上厕所)离岗10分钟以上。离岗时应请人代岗或锁门,不能在门卫室内聚众闲聊。 | ||
7 | 查门卫室,门卫室及周围环境应保持清洁卫生。 | ||
8 | 查门卫室,各类记录保持完整、清晰。 | ||
9 | 门卫人员精神面貌良好,待人礼貌,文明。 | ||
10 |
部门:人事管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 查各公司、分厂,每月是否及时编制全员动态表并上报股份公司人事管理部。 | ||
2 | 查各公司、分厂,在招收新工时,是否向人事管理部提交《人员需求申请表》。 | ||
3 | 查各公司、分厂,是否有新工试用、考核记录? | ||
4 | 查各公司、分厂,员工离退时是否向人事管理部提交《离退人员呈报表》。 | ||
5 | 查几名离职或工作调动人员,是否在办理移交时填写有《移交清单》。是否保存有《移交清单》。 | ||
6 | 查各分公司、分厂,是否有成文件化的工资分配方案? | ||
7 | 查各公司、分厂统计员,是否按规定时间计造工资报表,并上报股份公司。 | ||
8 | 查各统计员,员工考勤中是否有人请假,请提供相应的请假条。 | ||
9 | 查各门卫,员工请假出门是否提交有效的请假条,内容填写是否完整。 | ||
10 | 查各统计员,婚假、丧假、娩假是否按规定期限,是否送规定部门审批。 | ||
11 |
部门:公司办公室 公文管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 公文发布时与公文相关的财务数据是否经总经理同意后发布。 | ||
2 | 是否收文后认真填写《收文登记表》,是否每份文件都登记上去了。 | ||
3 | 查收文后在送办中,是否填写《文件处理单》,并附在送办的文件上。 | ||
4 | 查一份已经办理的文件,《文件处理单》是否填写完善,并记录有办理情况。 | ||
5 | 查《文件处理单》及《收文登记表》是否和文件一同归档。 | ||
6 | 传真机是否指定专人负责。 | ||
7 | 重要的传真件都有复印一份作底稿保存吗。有没有保存记录。 | ||
8 | 对于所有的发放文件,是否有文件发放登记? | ||
9 | 查几份发文,文件格式是否符合规范要求(如字体、排版、段落格式等)。 | ||
10 | 所有已经发放的文件是否都有存档?请出示存档记录。 |
部门:公司办公室 档案管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 查档案室档案材料借阅情况,是否有人越级借阅或超权限借阅。 | ||
2 | 查阅各部门2009年度(存到档案室)的文件和资料归档或移交清单,是否能提供? | ||
3 | 通过文件移交清单核对,是否按《档案管理操作规程》中规定的内容存入档案室? | ||
4 | 查公司档案室,文件和资料的存放是否分类、整齐、有序,是否标识清晰? | ||
5 | 档案室,档案存贮环境是否适宜,是否做好防火、防盗、防潮、防虫害工作? | ||
6 | 查公司档案管理员电脑,是否所有的存档文件和资料均输入到电脑系统中? | ||
7 | 查档案管理员《档案资料查阅登记表》,是否有人借阅超出自己职权范围的有关资料?如果有,是否办理了相关审批手续? | ||
8 | 查档案管理员,有没有人过期借阅档案资料而没有及时归还?如果有,是否催还并向上级领导汇报过? | ||
9 | |||
10 |
部门:公司办公室 印章管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 查股份公司办公室《印章发放登记表》,是否记录清楚?是否有印章持有人亲手签名? | ||
2 | 查印章持有人,是否持有已签领的印章。 | ||
3 | 查印章持有人,能否提供《印章使用情况登记表》? | ||
4 | 查公章持有人,有没有人(指本公司)因工作需要借用公章,若有是否经总经理同意并填写《印章使用情况登记表》并由借用者签名? | ||
5 | 查印章持有人,是否未将公司印章外借或用于私人目的? |
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 查财务出纳出差报销凭证,在附件中应有《出差证》。 | ||
2 | 查财务出纳出差报销凭证,所有报销凭证都应是有效票据。 |
部门:公司办公室 办公用品管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 查各部门物资仓库,办公用品的购买应先填写《物资申购单》,抽查几份有关办公用品的《物资申购单》, 是否按规定进行审批。 | ||
2 | 查各部门物资仓库,1000元以上的办公用品,应由总经理审批。 | ||
3 | 查各部门物资仓库,办公用品的采购应尽可能在合格分承包方购买。 | ||
4 | 查各部门物资仓库,办公用品的出库入库应办理手续。 | ||
5 | 查各部门物资仓库,专用和特殊办公用品的发放应定向和限额。 |
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 公司物资仓库,近半年来印刷品进出情况记录,是否均在合格分承包方内印制。 | ||
2 | 公司物资仓库,印刷品进出库是否都有入库单及出库单及明细帐并认真填写及签领人签名。 | ||
3 | 查公司总统计员,是否能提供印刷品加工历次价格表(最新的)。 | ||
4 | 查公司总统计员,能否提供每次加工的《印刷品外加工申请表》,并是否按要求填写,是否严格按流程审核审批。 | ||
5 | 查财务会计,在结算印刷品加工费用时,后面是否同时附上:《印刷品外加工申请表》、随货清单和入库单。 |
部门:仓库管理 月份 得分
序号 | 考 核 内 容 | 完成情况 | 判定 结论 |
1 | 查物资仓库,物资入库单是否填写完整、清晰。计量单位是否准确。 | ||
2 | 查物资仓库,所有出库入库数据是否及时输入电脑系统。 | ||
3 | 查物资仓库,是否在无计划(或未经审批同意)、无、无随货清单的情况下也办理入库手续? | ||
4 | 查物资仓库,如果电脑系统拒绝入库,是否经总经理审批后才办理入库。 | ||
5 | 查物资、原材料、成品仓库,库存环境是否安全、整洁。 | ||
6 | 查物资、原材料、成品仓库,物品存放是否整齐、有序、标识清晰、帐卡物相符。 | ||
7 | 查成品仓库,是否凭发货通知单发货。每份出库单是否都有提货人签字? | ||
8 | 查(成品、原材料、物资)仓库,库存产品降价处理是否有股份公司总经理审批?仓库是否凭财务提货联发货? | ||
9 | 查仓库,每月是否进行盘存?有无记录,盘存差异是否报经理审批后处理? | ||
10 | 查原料仓库或物资仓库,下脚料、边角料、另料及生产中的废旧物资处理记录,是否详细填写《废旧物资、下脚边角零料出售清单》,是否有经理审批 | ||
11 | 查原料仓库或物资仓库,对下脚料、边角料、另料及生产中的废旧物资处理时,是否由公司财务统一开票收款,仓库凭发货。 |