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固定资产采购验收工作流程
2025-09-27 08:17:38 责编:小OO
文档
固定资产采购验收工作流程

实施采购采购员“”
安装调试资产管理员

使用部门负责人

随箱附件、使用运行验收资产管理员

使用部门负责人

填写验收记录资产管理员“设备验收单”
双方签字确认资产管理员

使用部门负责人

供应商

“设备验收单”
建立账、卡资产管理员“设备台账”

“固定资产卡片”

填写档案目录资产管理员技术档案
技术资料等归档资产管理员“设备档案目录”
凭、验收单报销报销采购员“”

“设备验收单”

审核财务负责人
财务报销财务部会计“财务会计凭证”
发放使用单位编号资产管理员“设备台账”
填写使用单位设备台账使用单位负责人“设备台账”
落实责任人、签字确认使用单位负责人“设备台账”
根据使用说明书编制使用维护作业指导书使用单位负责人《设备使用维护作业指导书》
培   训

使用单位负责人“培训记录”
正确使用保养使用单位责任人

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