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内部审核记录表
2025-09-23 10:53:35 责编:小OO
文档
内部审核记录表

受审核部门(项目):              负责人:                        内部审核-02

序  号

观察的情况记录
4.2.4.1

记录控制清单已经建立
4.2.4.2

质量、安全、环保记录及时与进度同步
4.2.4.3

记录收集及时
4.2.4.4

记录填写规范
4.2.4.5

记录的编号、编目、标识已整理完成
4.2.4.6

记录的管理符合程序要求
4.2.4.7

记录已经归档
7.1.1经查看对产品已经实行策划
7.1.2产品实现策划的结果、施组内容已经满足标准要求
7.1.3施工组织设计已经经过论证、审核、审批
7.5.1施工组织设计及方案编制齐全、及时并已经过论证、审核、审批
7.5.2技术交底内容齐全、透彻具体、签字手续齐全、与现场实际相符
7.5.3设计变更收集齐全,技术复核记录齐全
7.5.4施工检测记录齐全
7.5.5施工日记及时,填写内容不够齐全
7.5.6大体积混凝土(基础底板)、防水工程为特殊过程,作业指导书齐全、合理、具体,人、料、机、法环配置满足要求。过程质量按程序文件要求得到有效控制
7.5.7特殊过程连续监控记录齐全,参数真实、齐全符合要求
审核员:                                                     日期:

内部审核记录表

受审核部门(项目):              负责人:                        内部审核-02

序  号

观察的情况记录
7.5.8特殊过程、作业人员及机械设备无变化
7.5.9有2个排污口,办公室、生活区、食堂(设有隔油池)设一个排污口,厕所污水排入化粪池,有环保局专用车辆定期抽运出去,符合环保要求

7.5.10办公垃圾设有回收专用桶,分设:有毒有害可回收、有毒有害不可回收、无毒无害可回收、无毒无害不可回收,标识齐全

生活垃圾处理方式同上,标识齐全,泔水每天由专业单位及时回收

建筑垃圾分类堆放,标识明显,每天由专业单位及时清运

7.5.11切割机、木工房、钢筋加工棚、空压机、施工现场有隔音装置,作业人员防护到位
7.5.12水泥地面清扫、洒水及时,现场无扬尘
7.5.13化学危险品、易燃易爆、废油污染分类存放,标识齐全
7.5.14消防设施配置齐全、到位,有消防演练记录,组织机构齐全,紧急通道畅通
7.5.15办公区、生活区、施工区、杆线架设、用电设备设施齐全规范、做到一机一闸一漏一保护
7.5.16塔吊、施工电梯、混凝土泵等安装方案、操作规程、技术交底、平台栏杆防护齐全。卷扬机、调直机、木工机械防护到位、上油及时
7.5.17口、边、道、架按程序文件规定,有方案、有交底、有培训
7.5.18劳动保护用品发放管理到位,全体职工已经经过体检,健康证齐全
7.5.19卫生间无蚊、蝇、异味
7.5.20门卫登记制度、安全制度齐全,并能严格执行
7.5.21产品标识齐全、状态明显
7.5.22顾客提供的材料暂无
7.5.23有成品保护制度,措施到位,产品能得到有效保护
审核员:                                                     日期:

内部审核记录表

受审核部门(项目):              负责人:                        内部审核-02

序  号

观察的情况记录
7.6.1设备配置计划已制定
7.6.2设备配置台帐已经建立
7.6.3设备配置周期检查计划已经制定
7.6.4已经按计划检定
7.6.5检定证书齐全
7.6.6自检记录齐全
7.6.7维修、保养记录不够齐全
8.2.3.1

有质量、环保、安全大检查通知、记录、通报
8.2.3.2

主控部门对相关部门、下属监督检查有监查记录。

已对环境因素识别、评价,有重大环境因素清单,法律法规齐全。

已对环境因素识别评价,目标、指标已制定,实施情况良好、经测量符合要求,方案、文件记录齐全。

人力资源管理情况、基础设施控制情况处以良好的受控状态,能按计划及时检测、记录齐全

检测装置齐全、满足要求

质量评定、混凝土强度评定等有采用了统计分析法,

平时能对以上内容进行了例行监测

8.2.4.1

劳动用品、模板、钢管等均有物资采购入库验收记录
8.2.4.2

原材料有复试记录
8.2.4.3

工序、分项、分部、隐蔽工种均已验收,并进行评定
8.2.4.4

砼、砂浆试块、钢筋焊接、回填土密实等均有检测报告
8.2.4.5

打压、张拉、防水等均有试验记录
8.2.4.6

分项、分部工程验收合格
审核员:                                                     日期:

内部审核记录表

受审核部门(项目):              负责人:                        内部审核-02

序  号

观察的情况记录
8.3.1不合格品台帐建立并进行分类
8.3.2对不合格品已经进行评审,并有处理记录
8.3.3不合格品的标识齐全
8.3.4不合格品已通知会同施工技术部等部门进行处理
8.3.5对事件、事故的时间、部位、处理情况已建立台帐
8.3.6不合格品产生的原因调查清楚,纠正已经落实,责任人得到相关处理、并进行了教育
8.4.1不合格品的台帐已经建立
8.4.2没有相关方投诉
8.4.3事故、事件的统计表已经建立

8.4.4不合格品的清单已经建立
8.4.5对上述信息已经进行分析
8.4.62005.6.22关于6#楼A段肥槽2:8灰土回填土参合比例不符合要求,已制定纠正措施,已整改到位

8.5.1.1

上述不合格已进行评价,并制定纠正措施
8.5.1.2

已进行了原因分析
8.5.1.3

针对原因分析,以制定了纠正/预防措施

8.5.1.4

纠正措施具有可行性
8.5.1.5

纠正/预防措施已进行了实施并有记录

8.5.1.6

纠正/预防措施已进行了验证并有记录

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