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库房管理制度3篇
2025-10-04 05:35:49 责编:小OO
文档
库房管理制度3篇

库房管理制度 3篇 管理制度一 一、仓库日常管理 1.仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域,保持仓库整洁卫生,对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施 ; 2.仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐,对当天发生的业务逐一记录,做到日清日结,确保物料进出与结存数据的准确无误。

3.仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑,以便统计与查询。

4.仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划,并严格控制各类物资的库存量。

5.仓库管理员必须定期进行各 类物品的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按月编制报表送厂部管理中心,并提出处理意见,责成财务及相关部门及时加以处理。

二、原料入库管理 1.原料采购进仓时,仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续 ; 2.入库时,仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致,同时由生产负责人抽查并审核,确认无误后办理入库手续 ; 3.需要报销或付款的原料单据,凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账 ; 4.工厂所有购买的物品都需开具入库单 (包含非原材料 ); 5.原材料购买单位与 入库单位不一致时,需备注入库的数量,如亚硫酸氨 9元 /瓶,需备注 1500克,因领料单位为克,方便核算领料 ; 6.入库单撕下一联报账,红联不需粘贴,直接放在费用报销单内,方便财务取出。

三、原料出库管理 1.各类原料和成品的发出,原则上采用先进先出的原则 ; 2.生产原料的出库,填写生产领料日出单,领料必须由生产主管或班组长领取 ; 3.领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况 ; 4.仓管员开具领料单,经领料人签字并记录做账 ; 5.领料单按标准核算填写,若补发或损耗需多领数量,需备注原因。四、成品入库管 理 1.生产完成后,经品质管理人员审核后,生产主管或小组长填写 “成品入库单 ”;2.成品入库表一式一联,由生产管理部留底 ; 3.成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字 ; 4.未经办理入库手续,成品不能入库,如遇未来得及办理的,需要补办入库手续。

五、成品出库管理 1.成品发出必须有公司的客服订单,凭订单开具销售出库单,销售出库单上要体现公司订单的编号,并记录好出库明细记录 ; 2.任何出库的产品都需要填写出库单,坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况,出现一次,开单人员及司机及业务人员等相关人员 ,一律 50元 /次 ; 3.长沙仓库的出库单,一式三联,撕两联下来给仓管,仓管转交一联给客服,入库的仓管一联, (仓管做进出库账 )长沙的客服一联, (查核是否到货 )出库单必须以实际数量开单,长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账 ; 4.外围的出库单,每天都要将所有的撕下来一联红联交财务 (依编号 ),最迟不能超过 3天,若存在缺单或逾期照 20元 /次 ; 5.出库单品名、单位必须统一,抬头上必须写上地址和收货人,照报运费单的方式 ; 6.撕单的时候注意,尽量撕整齐,不要把姓名、品名等撕掉了 ; 7.出库单分长沙和外围各一本, 一本本的开完,不要同时开立几本。

六、退货管理制度 1.工厂接到客服退货通知提货时,工厂必须 2天内提回厂部, 3-5天内处理完毕 ; 2.仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物,并正确填写退换货处理单 ; 3.仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司,一式两份,一份交由客服部,一份交财务与退货运费一起报账用 ; 4.未及时处理的负责人罚款 100元,未及时报账的罚款 30元。

七、变卖废品制度 1.处理时间 :每 3-5天据收集的废品情况处理一次 ; 2.由仓管负责开票,品管负责收款,每月 10、 20、 29号汇总一次报表交公司财务部 ; 3.每两个月找废品回收站 (商 )了解行情,择高价选择收购商 ; 4.树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理 ; 5.因报废的原料、包装等做废品处理时,需经过公司财务部门同意,并做好相关库存记录。

八、仓库盘查制度 1.仓库管理员日常工作中,不定期查看实际库存与账面库存的差异,及时发现问题,确保账目和实物相符 ; 2.每月底最后一天,公司派财务盘点原材料库存,盘点前上午先下单并领料,下午盘点时尽可能不发生原材料变动 ; 3.盘点时,仓库管理员先自行整理,摆放整齐,分门别类 ; 4.仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理,并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。

管理制度二 一、宗旨 为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存管理,从客户询价,采购询价,供应商报价,销售报价,销售合同,采购订货、采购入库、技术确认,销售出库,配送,以及相关的物流运输规范化 ;降低成本,提高物流水平。特制定本规章制度。

二、部门分类 1、所有工作人员 2、所有工作人员 3、配送员 4、技术部确认员 客服管理规定及流程 一、宗旨 为不断加深对客户需求认识,实现以 “客户为上心 ”的营销理念,提高客户满意 度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本规定。

二、适用范围 客服的所有工作人员 三、职责 1.负责销售部对客户的询价,报价工作。

2.负责采购的询价,订货及配送工作。

3.负责管理公司客户档案信息库。

4.管理合同及产品库存。

5.及时处理客户投诉等保证客户满意度。

6.随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。

7.负责 ERP建立客户询价、报价、销售合同 ;采购询价、供应商报价、采购合同的建立。

8.负责对网上营销的服务与跟踪。

四、客服管理规定 1.接到客户询价单,做到 ERP客户询价单,查下之前是否 该客户有订购记录。其中名称、规格、品牌、单位必填,尽量不添加系统物料编码。

(有些客户有物料编码也必须填入助记码 )。

2.接到询价单找供应商询价,确认名称、规格、品牌、价格、货期等。

(如型号不清楚的先找技术确认,如还有问题通知销售跟现场确认 ) 3.把供应商报价做到 ERP,如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中,价格、货期必填。

4.给客户报价,必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等 (特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过,如有订过要给客户备注。再报价、切记 )。

5.报价完成后接到客户下单, 先从 ERP报价单转到销售合同。再确认价格、货期等。把客户编号 (即合同号 )、对方合同扫描至附件。必填类型、其他费用、业务员等相关信息。

(如液压系统、密封件等产品需做 BOM清单,技术人员务必要把型号、数量、品牌等提供完整 ) 6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同,跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等,做到采购时必填单价、类型、对方编号 (即合同号 )。采购合同需扫描至附件。切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整,如 :供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等 ) 7.订货后需跟踪货期,如货期推迟,需跟客户 及时交流。到货及时给客户交货。

8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量,及时跟客户交流送货流程安排送货。

9.针对先送货后补单产品,接单人员必需叫现场人员提单至采购,由采购补单 (无论是码头还是企业,切记 ) 仓库管理规定及流程宗旨 为了保障公司库存商品的安全与完整,降低仓库管理成本,以免造成商品积压与资金浪费,特制定本规定。

二、适用范围 仓库的所有工作人员 三、职责 1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务。

2.仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库 (及出库单的打印 )、发货、退料、库存、 防护工作。

3.仓管员负责送货单追踪回收。

4.仓库负责对来料产品的检验,对不良或规格不符的报知客服部。

四、仓库管理规定 1.来料收货及入库 1.供应商来料 (或根据采购通知到货 ),根据收货单信息,进入 ERP系统中的采购合同,并关联销售信息,核对产品规格型号、外观、尺寸、数量,无误并做收货入库,并通知客服。实物入库归类存放,并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。收货注意如下细节 : A、收到货物首先注意外包装是否完好无损 ;如有异样及时通知采购、客服处理。

B、清点数量 ;如有数量不符及时通知采购、客服。

C.核对产品标签上的内容信息是否正确 ;并确认是否有不能外流的信息要取掉。

D、检验产品 ;入库前必须安排技术员确认,仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节 (参考有关产品说明或图纸 ),若有不符,要及时通知客服等进一步检验。

E、最后确认无误的产品分类入库,再安排出库细节。

F、对来料无采购信息的产品,报知客服追踪补齐资料再做入库流程。

对现场采购应急产品 A、现场采购人员要提供单据,单上要有详细的供应商信息、产品详细信息 (品名、规格、数量、品牌 )、用途信息 (即销售信息 );有其它 BOM信息的要一并附上。

(采购申 请单,收款收据 )如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。原件后续第一时间补上。

B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。

2.出库及发货 2.1 入库后的产品根据关联销售合同相对应信息,并依客服要求出货时间转出库,并打出送货单,安排人员送货。

2.2 不同的客户有不同的送货单据要求,要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。并做 ERP的发货处理。

2.3 对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回,后交给单据管理员。

2.4 对需组装的产品,要根据 BOM清单,全部组装齐全后才可 安排送货。并做 ERP的产品装配单转单审核步骤。

2.5 对客户应急产品,销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息,并跟踪订单生成后提供给客服、仓库完成销售出库的步骤。

2.6 对工程项目订单,销售部门或技术工程师要事先把 BOM清单表格给客服建立 BOM总成,再根据需要逐一增加 BOM清单。以此保证仓库能顺利完成收货入库、产品装配、出库、发货流程。

2.7 对销售部提供给客户的样品,要提交 “提供样品申请单 ”,经公司相关部门主管签字,再到仓库开样品出库单。

2.8 开销售出库单要注意 “创跃成 ”和 “德 成盛 ”的区分应用。

2.9 所有来料商品均要先送到仓库入库,任何人不得私自未经仓库允许而把商品往外送货。

3.岛内驻点销售开单流程 3.1 开单前先查销售记录,有销售记录的产品要根据以前的规格型号及单价开单 ;无销售记录的产品根据公司的销售面价再依不同客户的折扣来开单。

3.2 开销售出库单要注意 “创跃成 ”和 “德成盛 ”的区分应用。

3.3 开单后要详细记录 BOM清单 (含密封件修理包 ),并提供 BOM表格 (附表 )”给仓库做入 ERP系统。

3.4 对应急采购的产品,要提供详细采购信息并与之对应的销售出库单内容的详细 信息。

3.5 对于加工的产品,要提供加工单及做入相对应的 BOM清单内,再一起提供给仓库。

3.6 当天开单送货的出库单及采购单据、加工单据、 BOM清单等一切有用凭据,于次日晚上转交给仓库。

3.7 对于产品质量问题从客户退货重新处理的,要真实做详细BOM清单记录,并注明原因。仓库再以 “00”销售单价做入系统,以保证库存数量的准确性。

4.密封件车削生产销售 BOM的提供方式 (由密封件工程师提供 ) 4.1 单品密封件 :提供单品密封件的车削生产单。

(生产单通知单 “由客服提供给工程师,再由工程师填清内容转交给仓库 。

) 4.2 密封件修理包 :提供修理包 BOM详细清单 (附表 );提供 BOM清单中的车削生产单及采购信息。

4.3 仓库依据工程师提供数据,与销售合同对应核对无误,转出库单及产品装配单、打出库单 ;安排送货。

5.盘点管理 5.1 仓库管理员对仓库存货产品定期盘点 5.2 盘点要保证盘点数量的准确性。

5.3 盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。

6.仓库要保持整洁,下班要关好门窗。

五、仓库 ERP系统的操作流程 1.来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单 (筛选到货产品 );收货单审核再转入产品检验单 ;后再 转生成入库,选择库区,填入收货单据号,最后审核。

2.出库相对应产品从销售合同转生成出库单 ;有做 BOM清单的产品,从销售合同转生成产品装配单,产品装配单审核 ;出库单审核 ;再转生成发货单,发货单审核。

管理制度三 一、总则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。

第二条 仓库管理工作的任务 : 1、根据本规定做好物资出库和入库工作,使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账, 经常清查盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理,利用工作协助做好积压物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理,仓库管理员由仓储统一安排和调配。

二、仓库物资的入库 第四条 外购物资 (包括外购材料与商品等,到达后由采购部门经办人填制 “商品验收单 ”,一式三份 (经仓管员签字后的 “商品验收单 ”一联由采购部留底,一联交财务部,一联交仓库作为开具 “入库单 ”依据 )。仓管员根据 “商品验收单 ”填写的品名、规格、数量、 单价,将实物点收入库后,在 “商品验收单 ”上签名,并根据点验结果如实填制 “入库单 ”一式三份,送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对,确认无误后在 “入库单 ”上签名,做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的 “商品验收单 ”(仓库联 )和 “入库单 ”的存根,登记库存实物账,一联交财务部,一联交采购部。

第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。

三、仓库物资的出库 第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一 律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的 “商品调拨单 ”(仓库联 ),一式三份,一联交采购部,一联交财务部,一联交仓库作为注明 “出库单 ”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据 “商品调拨单 ”注明业务跟单承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交财务部。

第七条 对于一切手续不全的提货、出货,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部和公司经理处理。

四、仓库物资的保管 第 仓库设商品实物保管账 (简称 “仓库实物账 ”)和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量不计金额,同时,在 每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交经理存档,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门领导与经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法 ,确保物资计量的准确性。

第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证商品供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。

第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。

第十三条 对于特殊物资,应设置明显标志。

第十四条 建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品,严禁吸烟。

第十五条 仓管员应严格执行安 全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查避雷和消防器材设备,保障仓库和财物的安全。

第十六条 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交、表上签名,方能离开工作单位。

第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务部负领导责任。下载本文

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