业务部、储运部:
因六月初申报新版GSP认证,所以年底进行的购货单位质量保证体系评审提前到2014年5月25日进行,评审主要从以下几个方面进行:
1、企业证照是否合格有效。
2、是否超范围经营。
3、业务联系人是否为该企业员工。
4、运输员核实送货地址与注册仓库地址的一致性。
5、是否有上门提货业务。
6、上门提货是否提供委托书。
7、购货企业质量保证体系总体评价。
参与评审的人员包括:质量管理部经理、业务部经理、运输员。
评审地点:公司会议室。
评审后,由质管理汇总评审结果,完成评审报告。
质量管理部
2014-5-22***医药有限公司购货企业质量保证体系评审记录
购货单位质量保证体系评审报告
质量负责人:
质量管理部与业务部于2014年5月25日对购货单位质量保证体系按下列要求进行评审,评审项目要求:企业证照是否齐全、在有效期限内,其所购药品是否在其经营范围内、业务联系人是否为该企业员工、运输员核实送货地址与注册地址的一致性、是否有上门提货业务、上门提货是否提供委托书等情况。
评审判断依据:
业务部:购货单位经营范围、业务联系人员与购货单位的关联性。
质量管理部:资质资料完整有效情况、经营范围与所购药品的符合性。
储运部:送货地址与注册地址的一致性,核实上门提货人员与购货单位的关联性。
经过各相关人员的评审,结果如下:
评审合格的购货单位,共家,其中医疗机构家。零售药店家,批发企业家。列入《合格购货单位目录》,继续进行药品购进合作。
评审不合格的购货单位,共家,其中医疗机构家。零售药店家,批发企业家。列入黑名单,不再与之进行药品交易。
购货单位需改进的,共家,其中医疗机构家。零售药店家,批发企业家。已发函建议购货单位改进,并择期考察其改进情况。
附:2014年公司合格购货商名单
质量管理部经理:年月日下载本文