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检验原始记录和报告单复核管理规程
2025-09-28 02:13:13 责编:小OO
文档
检验原始记录和报告单复核管理规程

起草人日期20   年    月    日

审核人日期20   年    月    日

批准人日期20   年    月    日

生效日期20   年    月    日

颁发部门质量部
分发部门质量控制部
1. 目的

建立检验原始记录和报告单复核管理规程

2. 范围

检验原始记录和报告单

3. 职责

3.1 起草:QC  审核:质量保证部负责人  批准人:质量管理负责人。  

3.2 QC实施本规程。

3.3 QA监督本规程的实施。

4. 内容

4.1 复核员由化验室负责人担任。

4.2 分样人将检验原始记录和检验报告单交复核员复核。未经复核签名的记录不能提交质量负责人审批或汇总存档。

4.3 复核

4.3.1 复核依据,该品种或项目检验标准操作规程

4.3.2 复核内容

4.3.2.1 检验项目完整、不缺项。图谱、打印数据齐全、并标注清晰。

4.3.2.2 书写工整,正确,改错方式正确。书写要求与批记录的管理一致。

4.3.2.3 检验标准为目前执行的国家最高标准(中国药典2010版、卫生部药品标准、xxx标准)。

4.3.2.4 原始数据有效数字保留准确、计算公式、计算结果正确。

4.4 原始记录符合上述要求时,复核员签名。否则可拒绝签名。待检验员改正后再复核签名。

4.5 属于复核内容范畴内的项目发生错误由复核员负责;属操作差错等其它问题由检验员负责。

4.6 复核工作应在四小时之内尽快完成。

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