( 2015 届)
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会计原创毕业论文参考选题 (200个)
一、论文说明
本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。
二、原创论文参考题目
1 企业并购中财务风险的防范对策研究——以吉利公司为例
2 我国上市公司内部风险评估与防范
3 某葡萄酒公司营运资金管理研究
4 我国企业负债筹资风险及其防范研究——以xx公司为例
5 浅谈打造我国连锁零售企业竞争力的成本控制方式
6 促进中小企业发展的税收研究
7 企业集团内部控制研究
8 上市公司非财务信息披露存在的问题与对策
9 平衡计分卡在某电网公司中的应用
10 某公司资本结构的优化研究
11 基于比率分析的企业财务预警问题研究
12 个人所得税的改革与完善
13 知识经济环境下人力资源会计探讨
14 电子商务对传统会计的影响
15 中小企业网络会计发展策略
16 基于公司治理的内部控制浅析
17 战略成本管理在我国中药材加工行业中的应用研究
18 平衡计分卡在我国商业银行业绩评价体系中的运用
19 信用卡套现风险及其防范
20 企业内部控制制度存在问题及对策研究
21 论网络经济时代的财务会计管理
22 公司的外汇风险及管理
23 某科技公司人力资源会计实践的困境及对策研究
24 探讨加强中小企业现金流量管理的必要性及措施
25 浙江中小企业融资环境问题探讨
26 浅析如何加强企业货币资金内部控制
27 人力资源成本会计研究
28 商誉会计研究
29 企业经营所得税纳税筹划研究
30 某集团内部控制现状及解决方案研究
31 我国商业银行经营效益及其影响因素分析—以招商银行为例
32 营业税改征对广告业的影响及建议
33 企业集团资金管理模式研究
34 对中小型制造企业如何应用作业成本管理的研究
35 信息化环境下完善企业内部控制的对策
36 某水泥公司资本结构优化研究
37 中小企业存货管理的问题与对策
38 我国公司的汇率风险管理探析
39 关于中小企业的问题和对策
40 我国衍生金融工具信息披露中存在的问题及对策---以金融业为例
41 基于公司治理的内部控制浅析
42 基于公司治理的内部控制浅析
43 基于成本分摊协议的企业税务风险控制
44 国有上市公司资本结构的治理效应探析
45 上市公司业绩评价体系研究
46 家族企业内部控制现存的问题及其对策研究
47 某轴承公司内部会计控制研究
48 房地产公司的财务风险研究——以某公司为例
49 某公司会计法治研究
50 民营企业营运资金管理存在的问题及对策
51 我国高校生均教育培养成本核算初探
52 我国上市银行社会责任信息披露研究
53 我国银行贷款损失准备的会计处理问题研究
54 论我国环境税收制度的建设
55 审计市场定价与监管
56 基于公司治理的内部控制浅析
57 网络交易税收问题的研究
58 中小企业融资问题研究
59 采购业务核算的智能化判断
60 浅析会计舞弊及风险防范
61 社会责任会计信息披露问题研究
62 关于中小企业内部审计的建立及性的思考—以xx公司为例
63 中小企业应收账款信用管理及风险防范
会计信息失真原因及对策研究——以科华鼎公司为例
65 促进我国中小企业发展税收的思考
66 我国中小民营企业民间融资问题探讨
67 某服饰公司存货管理问题的研究
68 我国房地产业上市公司负债经营有关问题的研究
69 财务舞弊的防范与治理
70 会计师事务所开展非审计服务有关问题探讨
71 论“零存货”管理在制造业中的应用
72 上市公司盈余管理研究
73 企业内部审计外包有关问题的探讨
74 目标成本管理在xx公司的应用研究
75 某钢铁公司财务分析指标体系研究
76 某公司税务筹划方案设计
77 某纺织公司财务风险管理问题的研究
78 论货币时间价值在中小企业投资决策中的运用
79 循环经济会计模式研究
80 企业并购财务整合研究
81 某房地产企业融资现状调查与分析
82 从《企业会计准则第号——非货币性资产交换》看公允价值的运用——以某服装公司为例
83 论应收账款管理新方向
84 电子商务的税收征管探讨
85 作业成本法在我国企业的应用研究
86 企业应收账款管理问题研究
87 医疗行业价值链成本控制研究
88 小企业会计准则中关于税收计量的变化
基于公司治理的内部控制浅析
90 论现代企业制度下的内部审计
91 企业纳税筹划研究——以某家纺公司为例
92 企业人力资源培训成本会计的探讨
93 上市公司盈利质量的实证研究
94 基于公司治理的内部控制浅析
95 某公司融资问题研究
96 某公司会计信息系统应用研究
97 增加企业获利能力途径的探讨
98 企业综合业绩评价与风险管理的研究
99 企业偿债能力评价-以A公司为例
100 战略成本管理在企业中运用的思考
101 关于上市公司担保若干问题的思考
102 作业成本法在某公司的应用设计
103 上市商业银行内部控制信息披露研究
104 某桥梁构件公司销售与收款业务内部控制研究
105 我国企业集团内部审计研究
106 企业并购协同效应的财务分析
107 人力资本股权化与公司创新
108 企业财务失败的预警模式研究
109 房地产下的万科财务分析
110 由温州老板集体逃跑事件看民营企业融资风险防范
111 我国上市公司会计信息透明度的问题及建议
112 关于应收账款管理的症结与对策问题的探讨——以某公司为例
113 公司财务分析——以中石化财务分析为例
114 某公司财务战略优化研究
115 某餐饮公司期间费用管理问题研究
116 存货跌价准备、坏账准备与盈余管理关系研究
117 基于公司治理的内部控制浅析
118 上市公司社会责任会计信息披露研究
119 建材行业中小企业债务融资问题研究--以某公司为例
120 企业内部控自我评价探讨
121 上市公司成长性评价指标体系初探
122 企业并购融资问题的研究
123 中国民营企业并购相关问题的研究——基于吉利并购活动的案例分析
124 中国动漫产业的投资现状及发展研究
125 我国会计电算化应用存在的问题研究
126 通货膨胀环境下某公司筹资策略选择
127 金融行业审计风险及其防范
128 某公司负债经营与风险控制研究
129 后金融危机下我国公允价值计量的应用探讨
130 某自动化公司应收账款内部控制问题研究
131 我国民营企业薪酬管理存在的问题与对策研究
132 基于公司治理的内部控制浅析
133 创业板上市公司财务报表分析——以网宿科技为例
134 内部控制对中小企业会计核算的影响—以某公司为例
135 中小企业税收筹划的风险及防范
136 会计信息失真问题及其治理对策
137 基于公司治理的内部控制浅析
138 某公司营运资金管理问题研究
139 基于我国现状提出的环境审计对策建议
140 会计处理方法选择在纳税筹划中的应用研究
141 上市公司的自愿性信息披露研究
142 我国上市公司股权激励问题研究
143 会计信息失真的原因及治理方案
144 负债经营的有关问题研究——以某饲料公司为例
145 中小企业融资现状、成因及应对策略
146 工具生产企业工薪与人事内部控制设计——以某公司为例
147 我国科技型小微企业融资研究
148 我国企业应对反倾销会计问题的探讨
149 某集团资产减值现状及存在问题的研究
150 上市公司环境会计信息披露问题研究
151 关于服装企业推行预算管理的思考——以xx服饰有限公司为例
152 非货币性资产交换中公允价值的应用分析
153 某米业公司成本控制研究
154 我国上市商业银行的财务风险管理研究
155 会计信息失真研究
156 基于财务报表分析的企业投资价值的研究
157 进出口业务纳税筹划研究
158 中小企业成本管理研究——以某制衣公司为例
159 企业内部控制与公司治理的关系研究
160 某公司财务风险管理研究
161 基于公司治理的内部控制浅析
162 某投资担保公司应收账款管理研究
163 公允价值在我国适应性研究
1 xx制药公司财务分析
165 基于公司治理的内部控制浅析
166 企业战略成本管理探讨
167 某公司应收账款管理的研究
168 允价值在新会计准则中的应用
169 论企业财务风险的成因及防范
170 浅议内外资企业所得税合并
171 我国房地产企业借壳上市的财务问题研究
172 某制衣公司应收账款创新管理研究
173 环境审计风险及其控制研究
174 浅析企业内部会计监督
175 万科盈利能力分析
176 征地补偿中评估方法的研究——基于公平性理论
177 试论企业财务风险的控制
178 xx公司内部审计存在的问题及对策
179 某保险公司资产流动性研究
180 基于价值链的企业业绩评价体系研究
181 邮储银行小额信贷风险控制及防范
182 会计网络化对会计业务流程的影响研究——以某公司为例
183 我国房地产行业面临的融资风险及对策研究
184 基于公司治理的内部控制浅析
185 上市公司环境信息披露分析—以沪市A股钢铁类上市公司为例
186 企业财务分析的原理及其应用
187 高新技术企业融资模式分析与风险研究
188 浅析企业业务招待费的管理
1 资金成本在筹资与投资中的运用
190 某科技公司资本结构现状及优化
191 民营上市公司投资行为与效率研究
192 保险公司财务风险成因与防范——以xx财产保险公司为例
193 商业银行信用风险管理研究
194 关于人力资源成本预算与控制问题的探讨
195 建筑企业实例分析
196 中小企业筹资风险及其防范——以xx科技为例
197 转型后企业固定资产投资的影响研究
198 股权激励会计问题探讨
199 事业单位会计制度改革探讨
200 基于公司治理的内部控制浅析下载本文