近年来,如何发展体育旅游经济已经成为很多城市的重要课题,单纯的风光游对中老年旅游人群比较合适,但是中老年人群的旅游习惯大多仅限于观光拍照,很难形成强大的额外消费支撑,而活泼好动的青少年群体,特别是消费力最强的儿童家庭群体,则需要更多体验式的旅游服务才能得以满足其旅游消费的需求。如果仅以观光为卖点,很难在青少年群体中形成消费欲望,而且也很难吸引游客二次甚至重复消费。
因此,丰富的体验式休闲体育旅游项目,将是提升XXX旅游知名度,扩大旅游受众群体,增加旅游消费的最佳手段。
一、项目思路
XXX市计划打造成能够体现xxx文化、独具xx特色的自然观光区。在此基础上,XXX的体验式休闲体育旅游项目设计将以群众娱乐性强、休闲运动相结合、需要进行的基础建设不多、对原生态环境影响不大为主要宗旨。
二、项目地点
XXXX。
三、项目开展时间
主要项目时间安排在夏秋两季。但如果单以一个项目连续长期举办,容易出现后续影响力不足的情况,而同时多项目展开又会造成投资过于集中,热点被分散的局面。
对此,可选择循序渐进、逐步扩大的方式进行整体的项目规划,从今年到明年,不断推出新的主题,新旧项目相互补,到明年的时候就可形成一个规模庞大,以陆上、水上充气运动项目为主的休闲体育公园,以达到持续高点引爆的宣传效果。
四、项目规划
(一)充气跑(夏季)
1、介绍
顾名思义,充气跑的意思就是在充气器材上进行的跑步运动。几乎所有小朋友看到充气城堡、充气滑梯等玩具器材的时候,都会产生进去蹦跳一下的强烈欲望,其实成年人又何尝不想呢?只不过限于年龄、身份等观念,这种欲望只能停留在思想上。充气跑项目的出现,则能够使成年人完全放飞自我,抛开压力、重拾童真,尤其是带着自家小朋友一起疯玩,更能加深亲子感情,适用于市场促销、团队建设、亲子娱乐等领域。
2、场地要求:
草地均可作为活动布置的场地。
3、投入预算:
(1)一次性支出:器材采购、运输、搭建费90万元;
(2)日常运营(每月):电费2万元(每天开放)、临时工作人员劳务费5万元(节假日开放)——15万元(每天开放)不等(视客流量多少而调整),以及宣传费等。
4、客流预估:
(1)散客:非节假日每天200人,节假日每天1000人;
(2)团体:每周一次1000人;
(3)竞赛:每月一次5000人;
每年3—10月份预计客流量16.8万人次。
5、收入预估:
平均每人消费30元,每年预计收入504万元。
(二)城市滑道(夏季)
1、介绍
改进国内外流行的大型城市滑水项目,搭建一座高12米,长400米的世界最大滑梯(冬天滑冰,夏天滑水)。
2、场地要求:200米×50米(往返两段滑道)。
3、投入预算:180万元/8个月(费用包括:器材采购、场地搭建、水电、工作人员劳务)。
4、客流预估:非节假日平均100人/天;节假日平均2000人/天;每年5-10月共接待游客16.2万人次。
5、收入预估:平均人均消费30元,每年预计收入486万元。
(三)气泡酒店
1、介绍
引进国内罕见的气泡酒店项目,与水上嘉年华元素有机结合,餐饮、娱乐、住宿融为一体,必将点燃青年人群体的消费热情。
2、场地要求:每个营位占地24平米,10个营位共300平米左右。
3、投入预算:80万元。费用包括:10套气泡酒店及配套设备采购(一次性投入50万元),工作人员劳务、水电等(日常支出30万元)。
4、客流预估:平均每天入住率80%
5、收入预估:每年收入预计96万元。
(四)水上运动场(夏季)
1、介绍
引进大型支架水池和充气水上运动场,使之成为XXX市儿童和青年人最向往的水上乐园。
2、场地要求:100米×60米,约6000㎡(器材摆放区+游客通道)。
3、投入预算:150万元。费用包括:器材采购(一次性投入100万元),水电、工作人员劳务(50万元)。
4、客流预估:非节假日平均300人/天,节假日平均2000人/天。
5、收入预估:平均人均消费40元,6-9月收入352万元。
(五)水上音乐嘉年华(夏季)
1、介绍
城市水滑道和水上运动场项目的引进,必将形成一个以青年人为主的消费群体,以此为基础,在七月暑假来临之际,邀请演艺团体在每个周末晚上驻场演出,“滑水、音乐、啤酒”。夏季的XXX将上演一场独一无二的水上音乐嘉年华。
2、场地要求:60米×30米,约2000㎡(舞台+观众区域)。
3、投入预算:40万元/8场(费用包括:舞台搭建、灯光音响租赁、演员和工作人员劳务)。
4、客流预估:2000人/场,8场合共1.6万人。
5、收入预估:人均消费50元,预计单项收入80万元。
(六)亲水夏令营(夏季)
1、介绍
与青少年教育机构合作,组织别开生面的亲水夏令营,白天接受培训,晚上嬉水露营,教育、娱乐相辅相成。
2、场地要求:每个露营帐篷占地9平米,50个帐篷共占地450平米。
3、投入预算:10万元(费用包括:帐篷及寝具采购、营内餐费、工作人员劳务)。
4、客流预计:每营100人,4营共400人。
5、收入预估:人均消费500元,预计单项收入20万元。
五、收支比例
项目预算总投资额为人民币600万元,其中一次性投入400万元,日常运营200万元。预计收入为人民币1538万元。
六、合作方式
本方案由XXX单位与XXXX公司双方协商确定,出资与分配的方式如下:
1、XXX单位负责免费提供场地及其他配套设施;
2、XXXX公司负责项目的策划、执行,负责出资采购、建设及日常运营费用,工作人员招募、管理;
3、双方按实际收入的X:X比例分成;下载本文